建設工程教育網(wǎng) > 建筑文苑 > 工程管理 > 正文
2015-07-03 13:25 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
㈠制訂材料采購計劃
(1)項目部根據標后預算并結合工程實(shí)際需要,編制材料需求計劃,報工程管理部。
(2)工程管理部統籌考慮提出材料采購建議,提交給采購部。
(3)采購部綜合考慮庫存材料情況,制訂材料采購計劃,上報給主管采購副總審批。
(4)采購部根據審批確定材料采購計劃,并將采購計劃提供給工程管理部掌握,工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。
㈡制訂資金需求計劃
(1)在不實(shí)行招標的情況下,由采購部詢(xún)價(jià)后編制資金需求計劃。
(2)實(shí)行招標的情況下,由采購部組織招標,在定標,簽訂合同后,采購部編制資金需求計劃。
(3)采購部將資金需求計劃報主管資金副總審批。
㈢材料采購與到位
(1)采購部將經(jīng)批準的資金需求計劃分別提交給財務(wù)部、工程管理部。
(2)工程管理部將該計劃提供給項目部。
(3)財務(wù)部按照資金需求計劃提供資金給采購部,采購部進(jìn)行材料的采購。
(4)采購人員接到項目部審批下來(lái)的申購單,聯(lián)系商家,進(jìn)行報價(jià)(報價(jià)單上寫(xiě)明商家、付款條件、報價(jià)有效期限),原則上需物比三家,有比報價(jià)時(shí),在采購前進(jìn)行說(shuō)明。大型材料需總負責人或總經(jīng)理參與采購。
⑸采購后所有材料都需驗收入庫,開(kāi)具一份三式入庫單,倉庫記賬一聯(lián),采購人員留存一聯(lián),第二聯(lián)與采購發(fā)票同交財務(wù)部。
(6)購回材料驗收發(fā)現不合格,或數量有問(wèn)題,應急時(shí)通知采購人員,并聯(lián)系商家處理把問(wèn)題反饋給項目部,有扣款情況通知財務(wù)部。
(7)采購材料數量短缺,按實(shí)計數量入庫,通知采購員處理,在送貨單上注明缺少數量;多出免費物品,作為樣品入庫。
㈣材料領(lǐng)用:
(1)領(lǐng)用材料時(shí),應由倉庫保管員填制領(lǐng)料單,由領(lǐng)用班組簽字,同時(shí)應報經(jīng)項目部負責人簽字批準后,倉管員按領(lǐng)料單上的品名、規格、數量發(fā)料。
(2)班組用料超過(guò)限額量時(shí),材料員有權停止發(fā)料,并通知施工員核查原因,屬工程量增加的,增補工程量及限額領(lǐng)料數量,屬操作浪費的,一次性從班組工程款中扣除,賠償手續辦好后再補發(fā)材料。
(3)對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進(jìn)場(chǎng)驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點(diǎn)驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后根據送貨單一次性直接開(kāi)出領(lǐng)料單撥料給施工班組。
(4)材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進(jìn)行材料的領(lǐng)用手續,材料管理員不得在無(wú)領(lǐng)料手續情況下發(fā)放材料(特殊情況領(lǐng)取少量材料除外,但過(guò)后必須補辦相關(guān)手續)。
㈤材料采購付款規定:
1、預付款方式(供應商需先付一部分訂金或貨款押金)進(jìn)行采購材料,采購人員須提交采購合同向項目經(jīng)理批準(在合同上面由經(jīng)理簽字批準付款金額),然后填寫(xiě)付款申請單附帶購貨合同,交財務(wù)人員復核后,交由出納人員付款。
①供應商選擇銀行匯轉,須提供對方委托收款單位賬戶(hù)信息(附上聯(lián)系方式),并加蓋公司章印,提交財務(wù)部出納人員審核付款,付款后通知供應商,并向我司開(kāi)據發(fā)票或收據交給相關(guān)人員。(如果采購合同上面附有單位賬戶(hù)信息,則無(wú)須再提供)
②采取直接現金支付,由出納人員付款給供貨商,須對方開(kāi)據正規發(fā)票或有效收據。(發(fā)票或收據上須有公司章。
③貨款由采購人員經(jīng)手支付供應商,出納人員支付現金給采購人員須采購人員在付款申請單經(jīng)手人處簽字;采購人員支付貨款后收回的發(fā)票或收據提交財務(wù)部門(mén)做賬。
2、直接送貨付款方式,材料到達工地驗收入庫后,供應商經(jīng)手人開(kāi)具的送貨單須由我司倉庫人員,采購部簽字確認,由采購人原填寫(xiě)付款申請單日提交財務(wù)部門(mén)復核,并且項目經(jīng)理審批后,財務(wù)人員才有權限通知出納人員支付貨款。
3、采購人員采購材料預支貨款方式(采購借款),采購人員須填寫(xiě)借支單,經(jīng)項目經(jīng)理審批后,提交財務(wù)部,財務(wù)部根據公司資金情況,通知出納向采購人員支款。(項目經(jīng)理如出差不能及時(shí)審批借支單,須電話(huà)通知財務(wù)部,出差回及時(shí)補簽。)
4、采購部采取第1、第3種付款方式購回材料的,入庫后須三天內向財務(wù)部報銷(xiāo)提供單據進(jìn)行核對。
5、采購借款不能累積超過(guò)二次無(wú)核對報銷(xiāo),超過(guò)財務(wù)部門(mén)有權停止借款采購。
6、大宗的材料財務(wù)部每月按材料采購金額歸集項目成本。
7、固定供應商應每月發(fā)送《客戶(hù)供貨對賬單》向公司財務(wù)部門(mén)進(jìn)行雙方賬單核對,并確認貨款金額。
8、采購材料所有單據發(fā)票背面都需經(jīng)手人簽字,寫(xiě)明用途,日期。
9、特殊采購材料無(wú)票據收據情況下,或者票據遺失,采購人員需重向商家補開(kāi)票據,如無(wú)法補開(kāi),又無(wú)其他證明,則不給予報銷(xiāo)。
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。